Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010500013
Data do Empenho 05/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 0105.013/2026
Data do Processo 05/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTO ANTÔNIO/AL
Unidade Orçamentária 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: 17.344.224/0001-13 - AUTO POSTO MARES DO NORTE EIRELI
Histórico: REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA GUARDA MUNICIPAL.
Valor Empenhado: R$ 12.954,72
Valor Liquidado: R$ 12.954,72
Valor Pago: R$ 12.954,72

Liquidações

Número Data Valor
2026010500012 05/01/2026 R$ 12.954,72

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010500012 2026010500017 05/01/2026 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2392-0 575233288-1 64495880 R$ 12.954,72